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Informações sobre empenhos de diárias da instituição

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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.

Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
11/04/2025 2025NE0000142 0000001
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2025.
R$ 550,00 R$ 0,00
10/04/2025 2025NE0000141 0000001
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A A CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 1000X700MM, CONFECÇÃO EM COURO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS COM BRASÃO DA REPUBLICA EM METAL, CONFECÇÃO EM AGRILICO DE PRISMA DE PLENARIO COM IMPRESSÃO EM DTF.
R$ 7.250,00 R$ 0,00
09/04/2025 2025NE0000140 0000001
AUTO POSTO SILVIO ERALDO & CIA LTDA
20.808.930/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO.
R$ 932,25 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000095 0000005
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
R$ 1.480,64 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000057 0000005
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
R$ 1.287,14 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000095 0000004
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
R$ 1.421,41 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000095 0000003
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
R$ 838,89 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000138 0000001
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
R$ 1.600,00 R$ 0,00
07/04/2025 2025NE0000139 0000001
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
R$ 1.600,00 R$ 0,00
03/04/2025 2025NE0000137 0000001
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
29.305.003/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
R$ 6.760,00 R$ 0,00
03/04/2025 2025NE0000136 0000001
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 835,50 R$ 0,00
02/04/2025 2025NE0000135 0000001
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
R$ 7.500,00 R$ 0,00
01/04/2025 2025NE0000132 0000001
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 525,08 R$ 0,00
01/04/2025 2025NE0000134 0000001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
R$ 22.031,89 R$ 0,00
01/04/2025 2025NE0000133 0000001
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
R$ 14.550,00 R$ 0,00
01/04/2025 2025NE0000131 0000001
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM MARÇO DE 2025.
R$ 22,99 R$ 0,00
01/04/2025 2025NE0000130 0000001
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO HGU EM MARÇO DE 2025.
R$ 742,41 R$ 0,00
28/03/2025 2025NE0000125 0000001
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
R$ 368,18 R$ 0,00
28/03/2025 2025NE0000119 0000001
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
R$ 1.600,00 R$ 0,00
28/03/2025 2025NE0000123 0000001
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
R$ 525,96 R$ 0,00
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
20/03/2025 2025NE0000105 0000001
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 5.500,00
20/03/2025 2025NE0000108 0000001
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referentei objeto do presente acordo Contratação de pessoa jurídica, para aPrestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública deProtocolo, para a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande.
R$ 1.900,00
19/03/2025 2025NE0000095 0000001
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
R$ 5.343,28
18/03/2025 2025NE0000101 0000001
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
R$ 41.888,00
14/03/2025 2025NE0000100 0000001
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 143,00
12/03/2025 2025NE0000099 0000001
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, FIAT TOURO PLACA SOH8D94.
R$ 324,00
11/03/2025 2025NE0000098 0000001
RANAILSON DIAS CALIXO
***.***.464-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA
R$ 1.400,00
10/03/2025 2025NE0000055 0000002
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
R$ 7.769,28
10/03/2025 2025NE0000097 0000001
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DA FIAT TOURO.
R$ 907,82
10/03/2025 2025NE0000096 0000001
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA SOH8D94
R$ 138,98
28/02/2025 2025NE0000092 0000001
BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04.783.628/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
R$ 3.606,68
28/02/2025 2025NE0000094 0000001
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
R$ 614,00
25/02/2025 2025NE0000057 0000003
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
R$ 1.287,14
25/02/2025 2025NE0000057 0000002
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
R$ 1.404,15
25/02/2025 2025NE0000008 0000002
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
R$ 99,90
25/02/2025 2025NE0000088 0000001
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
R$ 14.550,00
25/02/2025 2025NE0000087 0000001
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PALIO
R$ 138,98
25/02/2025 2025NE0000090 0000001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM FEVEREIRO DE 2025.
R$ 21.966,27
25/02/2025 2025NE0000089 0000001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
R$ 502,67
25/02/2025 2025NE0000004 0000001
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
R$ 10.432,00
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Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes

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