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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
27/11/2024 2024NE0000636
JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO LEITE
***.***.944-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
16/10/2024 2024NE0000536
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 79º CONFERENCIA DE AGENTES MUNICIPAIS DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
20/08/2024 2024NE0000436
CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
***.***.495-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 1.274,00 R$ 1.274,00 R$ 1.274,00
11/07/2024 2024NE0000365
ECOS ESCOLA DE CURSOS LIMITADOS
51.543.744/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 INSCRIÇÕES PARA VPARTICIPAR DO CURSO PARA AREA PUBLICA 2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS, ENCERRAMENTO DE MANDATO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: DIRETRIZES E DESAFIOS DE 11 A 14 DE JULHO DE 2024
R$ 11.200,00 R$ 11.200,00 R$ 11.200,00
11/07/2024 2024NE0000366
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO 2024.
R$ 12.050,00 R$ 12.050,00 R$ 12.050,00
11/07/2024 2024NE0000367
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 2024NE0000368
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
11/07/2024 2024NE0000369
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS, ENCERRAMENTO DE MANDATO IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA:" DIRETRIZES E DESAFIOS" REALIZADO EM ARACAJÚ/SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
10/07/2024 2024NE0000363
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE.
R$ 2.112,00 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00
10/07/2024 2024NE0000364
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIO, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA MODULO CONTABILIDADE.
R$ 1.428,00 R$ 1.428,00 R$ 1.428,00
09/07/2024 2024NE0000361
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
09/07/2024 2024NE0000362
CAIO DA SILVA RODRIGUES
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
05/07/2024 2024NE0000360
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
21/06/2024 2024NE0000336
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO AUDITORIA INTERNA, ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTO, ANALISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, CONTROLE INTERNO A FINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
02/05/2024 2024NE0000236
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
11/03/2024 2024NE0000136
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA ANEXA.
R$ 3.089,32 R$ 3.089,32 R$ 3.089,32
24/01/2024 2024NE0000036
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CAPACITAÇÃO E ASPECTOS TEORICO E PRATICO DA LEI N 14133/2021. NO HOTEL IMPERADOR NO DIA 24 DE JANEIRO.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00