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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 386 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/12/2025 2025NE0000404
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
29/12/2025 2025NE0000405
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A SERRA TALHADA -PE, NO DIA 29/12/2025, A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. (VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00).
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
29/12/2025 2025NE0000406
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
29/12/2025 2025NE0000407
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
29/12/2025 2025NE0000408
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE 04 PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO, PLACA SOH8D94 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 R$ 4.900,00
29/12/2025 2025NE0000409
CONFREIRE PEÇAS AUTOMOTIVAS - COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI
40.969.866/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA PDT5470 DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 1.880,00 R$ 1.880,00 R$ 1.880,00
22/12/2025 2025NE0000395
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
19/12/2025 2025NE0000388
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
19/12/2025 2025NE0000389
ROMERO CARDOSO SANTANA
***.***.368-29
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNETE CAT 06/100 NO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
19/12/2025 2025NE0000390
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 180 (CENGTO E OITENTA) UNDS DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 167,40 R$ 167,40 R$ 167,40
19/12/2025 2025NE0000391
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 19/12/20225, A SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00 (CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA).
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
19/12/2025 2025NE0000392
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO, 0XI-SANITAZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, R/R DISCO DIANTEIRO, 5/ª REVISÃO FLEX KM OU T, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DUTOS A/V, LIMPEZA DOS SISTEMA DE FREIOS) NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
R$ 1.417,40 R$ 1.417,40 R$ 1.417,40
19/12/2025 2025NE0000393
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
EMPENHO EM FAVOR DO CRDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
R$ 2.989,98 R$ 2.989,98 R$ 2.989,98
19/12/2025 2025NE0000394
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
R$ 2.342,91 R$ 2.342,91 R$ 2.342,91
12/12/2025 2025NE0000383
BRANDÃO TURISMO LTDA - EPP
09.525.405/0001-18
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 11 (ONZE) UNIDADES DE VEICULOS TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO, HATCH, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, SISTEMA DE SOM NAVEGAOR GPS, COM SEGURO COMPLETO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DA OCASIÃO DE CADA LOCAÇÃO, SEM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUT
R$ 36.069,00 R$ 36.069,00 R$ 36.069,00
12/12/2025 2025NE0000384
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025.
R$ 380,88 R$ 380,88 R$ 380,88
12/12/2025 2025NE0000385
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
R$ 548,59 R$ 548,59 R$ 548,59
12/12/2025 2025NE0000386
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO/2025,
R$ 36.205,03 R$ 21.625,83 R$ 21.625,83
12/12/2025 2025NE0000387
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREACK, EM EVENTO DA CAMARA MUNIICIPAL DE LAGOA GRANDE,
R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
11/12/2025 2025NE0000382
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS DE 9.000 A 12.000 BTU'S; INSTAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 A 18.000BTU'S, 06 SERVIÇOS DE MANUTENTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTU'S E SERVIÇOS DE TROCIA DE CAPACITOR EM AR CONDIONADO SPLIT DE 12,000 BTUS´S.
R$ 4.350,00 R$ 4.350,00 R$ 4.350,00