Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000309 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDIDO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000310 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR JURIDICO, SR. ABNILTO ALVES DO AMARAL, MATRICULA 206-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000311 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1;; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000301 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
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R$ 25.200,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.739,20 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000299 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA COM VASILHAMES INCLUSOS
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000300 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 13.300,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000298 |
BRASILINA FREIRE LIMA DOS SANTOS 04201133478
27.356.885/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO COM CARGA DE GAS R-410 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, ISOLAMENTO TERMINO DE TURBULAÇÃO, SERVIÇO COM TROCA DE CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADEES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000296 |
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | R$ 1.068,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000297 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
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R$ 87.300,00 | R$ 39.770,00 | R$ 39.770,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000294 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
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R$ 19,45 | R$ 19,45 | R$ 19,45 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000295 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
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R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000293 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A PAGAMENTO DE PQR , QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL.
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R$ 2.121,60 | R$ 2.121,60 | R$ 2.121,60 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000289 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000290 |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
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R$ 9.000,00 | R$ 5.697,59 | R$ 5.697,59 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000291 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000292 |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 1.150,50 | R$ 1.150,50 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000279 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
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R$ 31.200,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000280 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
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R$ 409,69 | R$ 409,69 | R$ 409,69 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000281 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
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R$ 176.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 128.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000282 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
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EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |